RU | EN
      1. 3.2.1 Эксплуатация сетей и консолидация ЭСА
      2. 3.2.2 Технологическое присоединение
      3. 3.2.3 Транспорт электроэнергии
      4. 3.2.4 Дополнительные (нетарифные) услуги
      5. 3.2.5 Взаимодействие с потребителями
      6. 3.2.6 Основные финансово-экономические показатели по РСБУ
      7. 3.2.7 Основные финансово-экономические показатели Группы по МСФО
      8. 3.2.8 Тарифная политика
      9. 3.2.9 Инвестиционная деятельность
      10. 3.2.10 Инновационная деятельность
      11. 3.2.11 Реализация мероприятий Программы цифровой трансформации
      12. 3.2.12 Международное сотрудничество
      13. 3.2.13 Импортозамещение и взаимодействие с производителями оборудования

Для функционирования сайта мы собираем cookie, данные об IP-адресе и местоположении пользователей. Если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, пожалуйста, покиньте сайт.

3.2.6 Основные финансово-экономические показатели по РСБУ

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2022 года составила 88 722 млн рублей, что на 5 976 млн рублей (7,2%) выше, чем за 2021 год. Выручка от услуг по передаче электроэнергии составила 85 718 млн рублей, что на 4 348 млн рублей (5,3%) выше уровня 2021 года. Рост выручки обусловлен ростом ставок единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии (мощности), а также увеличением в 2022 году объема полезного отпуска электроэнергии на 350 млн кВт*чКиловатт · час относительно аналогичного периода прошлого года.

Себестоимость с учетом управленческих и коммерческих расходов составила 82 069 млн рублей, что на 4 887 млн рублей (6,3%) выше уровня 2021 года. Данный рост обусловлен, главным образом увеличением затрат на услуги сетевых компаний по передаче э/э, увеличением расходов на персонал.

По итогам 2022 года чистая прибыль Общества составила 3 269 млн рублей, что на 1 827 млн рублей ниже уровня 2021 года. Снижение чистой прибыли обусловлено главным образом обесценением в 2022 году финансовых вложений, а также восстановлением в 2021 году в большем объеме резерва по сомнительным долгам в результате урегулирования разногласий и поступления оплаты за услуги по передаче электроэнергии.

Ед. изм. 2020 2021 2022 2022/2021, %
Выручка от реализации продукции (услуг), в том числе: млн рублей 76 064 82 746 88 722 7.2%
— от передачи электроэнергии млн рублей 74 900 81 370 85 718 5.3%
— от технологического присоединения млн рублей 730 766 1259 64.4%
— от продажи электроэнергии млн рублей 0 0 0
— от прочей деятельности млн рублей 434 610 1745 186.1%
Себестоимость продукции (услуг) млн рублей -72 519 -75 610 -80 319 6.2%
Валовая прибыль млн рублей 3 545 7 136 8 403 17.8%
Управленческие расходы млн рублей -1 406 -1 495 -1 675 12.0%
Коммерческие расходы млн рублей -84 -77 -75 -2.6%
Прибыль (убыток) от продаж млн рублей 2 055 5 564 6 653 19.6%
Проценты к получению млн рублей 84 102 223 118.6%
Проценты к уплате млн рублей -973 -1 199 -1 562 30.3%
Доходы от участия в других организациях млн рублей 600 1 035 1 341 29.6%
Прочие доходы млн рублей 4 938 6 709 5 315 -20.8%
Прочие расходы млн рублей -6 705 -5 933 -7 662 29.1%
Прибыль (убыток) до налогообложения млн рублей -1 6 278 4 308 -31.4%
Налог на прибыль и иные платежи млн рублей 20 -1 182 -1 039 -12.1%
Чистая прибыль (убыток) млн рублей 19 5 096 3 269 -35.9%
EBITDA * млн рублей 6 959 13 779 12 332 -10.5%
Уровень сбора денежных средств за оказанные услуги по передаче электроэнергии млн рублей 88 983,26 98 142,68 101 597,76 103,52%
Уровень сбора денежных средств за поставленную на розничном рынке электроэнергию млн рублей 921,33 236,87 93,95 39,66%

* Показатель EBITDA рассчитывается следующим образом: Прибыль до налогообложения — проценты к уплате + Амортизация